人 数:
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1人 |
学 历:
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大专 |
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薪资待遇:
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面议 |
工作年限:
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不限 |
工作地点:
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南宁市 |
工作性质:
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全职 |
专 业:
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不限 |
身 高:
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不限 |
年 龄:
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不限 |
户 籍:
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不限 |
性 别:
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不限 |
职 称:
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无 |
语言/程度:
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起止时间:
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2018-7-1 至 2019-12-31 |
工作内容及要求
岗位职责:
(1)协助经理制定内部审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等,并具体负责实施;
(2)协助经理组织并参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的专题审计活动;
(3)负责审计工作底稿的复核、审计报告和审计调查报告的编写工作,并提出处理意见和建议;
(4)协助经理开展咨询工作和业务培训;
(5)完成部门经理交办的其他工作任务。
任职资格:
(1)审计或财务管理等相关专业大专及以上学历,专业知识扎实,有良好的社交及沟通表达能力,有较强的观察力和应变能力;
(2)认同公司文化及发展方向,服从工作安排,能吃苦耐劳,工作积极主动,具有开拓精神和团队协作精神;
(3)熟悉档案管理,具备文书写作能力,能熟练运用办公软件及进行文档处理;
(5)自备交通工具,有文艺特长及活动组织策划经验者优先。